目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市工商业联合会是市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。
1、宣传贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策,落实市委、市政府部署要求,执行市工商联代表大会决定,推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。
2、做好非公有制经济人士思想政治工作,开展理想信念教育,对非公有制经济人士特别是年轻一代进行团结、服务、引导、教育;引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献,践行社会主义核心价值观;宣传表彰先进典型。
3、引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业,积极履行社会责任。
4、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道,帮助提高议政建言水平,积极反映社情民意。
5、培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍,做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
6、履行社会团体业务主管单位职责;负责对所属商会进行指导、引导和服务,对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训,对主要负责人进行考核;负责会员发展、联系、管理和服务工作;指导各区工商联工作。
7、推动构建亲清新型政商关系,规范会员行为自律,引导非公有制经济人士依法诚信经营;了解反映非公有制经济人士诉求,帮助其依照法定程序维护合法权益;参与经济纠纷的调解、仲裁。
8、协助政府管理和服务非公有制经济,为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务;引导非公有制企业建立现代企业制度,加强自主创新。
9、组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。
10、参与非公有制企业党建工作,支持和配合做好所属会员企业、各类商会党组织组建工作,推动成立行业性或区域性党组织。
11、参加市协调劳动关系三方会议,参与劳动争议调解、仲裁;协调处理投资者利益与劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系。
12、加强与港澳台工商界的联系,促进经贸合作。开展民间外交,加强与国外工商界交流合作,为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。
13、加强网上工商联建设,开展网络宣传、网上服务和网上维权。
14、配合市委、市政府实施人才发展战略,加强非公有制经济组织人才队伍建设。
15、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
天津市工商业联合会内设10个职能处室,包括办公室、研究室、组织建设部、宣传教育部、经济服务部、社会服务部(光彩办)、商务联络部、法律服务部、所属商会党委办公室、机关党委办公室(人事部);下辖0个预算单位。
纳入天津市工商业联合会2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.天津市工商业联合会本级
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2742万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 30万元、上年结转结余 82 万元;支出包括:一般公共服务支出2464.3万元、社会保障和就业支出256.2万元、卫生健康支出133.5万元。天津市工商业联合会2025年收支总预算2854万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市工商业联合会2025年部门预算收入2854万元,与2024年预算相比减少31.8万元,主要原因是人员经费减少。其中:上年结转结余82万元,占2.87%;一般公共预算2742万元,占96.08 %;政府性基金预算 0万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;事业收入 0万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0万元,占0 %;附属单位上缴收入 0万元,占 0 %;其他收入30万元,占1.05 %。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市工商业联合会2025年支出预算2854万元,与2024年预算相比减少31.8万元,主要原因是人员经费减少。其中:基本支出2592.3万元,占90.83%;项目支出261.7万元,占9.17%;事业单位经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市工商业联合会2025年财政拨款收入预算2742万元,与2024年预算相比减少70.9万元,主要原因是人员减少。收入包括:一般公共预算拨款收入2742万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算2742万元,与2024年预算相比减少70.9万元,主要原因是人员减少。支出包括:一般公共服务支出2352.3万元、社会保障和就业支出256.2万元、卫生健康支出133.5万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津市工商业联合会2025年一般公共预算支出2742万元,与2024年预算相比减少70.9万元,主要原因是人员减少。
(二)具体情况。
一般公共服务支出2352.3万元,与2024年预算相比减少64.6万元,主要原因是人员减少,其中:
民主党派及工商联事务2352.3万元,包括:行政运行2090.6万元,主要用于本部门基本支出;一般行政管理事务261.7万元,主要用于工商企业服务。
社会保障和就业支出256.2万元,与2024年预算相比减少7.8万元,主要原因是人员减少,其中:
行政事业单位养老支出256.2万元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出170.8万元,机关事业单位职业年金缴费支出85.4万元。
卫生健康支出133.5万元,与2024年预算相比增加1.5万元,主要原因是基本医疗保险缴费比例上涨,其中:
行政事业单位医疗133.5万元,包括:行政单位医疗112.1万元,公务员医疗补助21.4万元。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市工商业联合会一般公共预算基本支出2480.3万元,与2024年预算相比减少69.9万元,主要原因是人员减少。其中:
人员经费2190.5万元,主要包括:工资福利支出2149.3万元、对个人和家庭的补助41.2万元。
公用经费289.8万元,主要包括:商品和服务支出284.8万元、资本性支出5万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排9万元,与2024年预算相比增加(减少)0 万元,主要原因是预计工作量与上年一致。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费支出。
二、2025年公务用车购置及运行费预算3万元,其中公务用车运行费3万元,与2024年预算相比增加(减少)0 万元,主要原因是预计工作量与上年一致;公务用车购置费 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费支出。
三、2025年公务接待费预算6万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是预计工作量与上年一致。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年天津市工商业联合会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年天津市工商业联合会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本部门2025年天津市工商业联合会机关运行经费预算289.8万元,包括办公及印刷费32万元、邮电费6万元、差旅费5万元、福利费28万元、日常维修费2万元、专用材料及一般设备购置费5万元、办公用房水电费14.5万元、办公用房取暖费10.1万元、公务用车运行维护费3万元以及其他费用184.2万元。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算186.4万元,其中:政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.4万元。主要项目是:办公设备购置4万元,信息网络及软件购置更新1万元,办公耗材2万元,物业管理服务129.4万元,社会调查服务50万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车0 辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万元以上的设备 0台(套) 。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额261.7万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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